Asesoría tributaria

En impuestos y en salud hay que ser experto, detallista y vocacional. Para lograr el bienestar fiscal aplicamos el máximo rigor y experiencia. Tributarios con titulación especializada, formación continua y actualización sobre las novedades fiscales, todo a tu disposición para lograr la excelencia de servicio y dar garantía de bienestar fiscal para tu empresa. 

Cumplimiento tributario

Cumplimiento de obligaciones fiscales. Declaraciones de impuestos periódicas de empresas, autónomos y personas físicas:

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): Asesoramiento y gestión del IVA, incluyendo la preparación y presentación de las declaraciones periódicas, la solicitud de devoluciones y la correcta facturación de las operaciones sujetas a este impuesto.


⦁ Impuestos especiales: Gestión de otros impuestos indirectos específicos, como los impuestos sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco, o impuestos medioambientales, en caso de que sean aplicables.

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades: Elaboración del cálculo anual del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta las deducciones, ajustes y amortizaciones permitidos por la ley.


Optimización fiscal: Estrategias para reducir la base imponible y el pago del Impuesto sobre Sociedades, aprovechando las deducciones por I+D, reinversiones o contratación.


Declaración y pago: Preparación y presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, garantizando el cumplimiento con los plazos y normativas vigentes.

Cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio: Asesoramiento en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, optimizando la tributación de los activos personales y empresariales.


Exenciones y reducciones: Identificación de las exenciones aplicables, como en el caso de la vivienda habitual o ciertos activos empresariales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Gestión del IRPF para autónomos, empresarios o individuos, incluyendo la presentación de la declaración anual y la optimización del impuesto a través de deducciones y exenciones.


Retenciones fiscales: Cálculo y declaración de las retenciones fiscales aplicables a empleados, colaboradores, proveedores, etc., asegurando el correcto cumplimiento de las normativas.


Pagos a cuenta y fraccionados: Asesoramiento y cálculo de los pagos a cuenta y fraccionados del IRPF, minimizando los riesgos de pagos insuficientes o excesivos.

Planificación de herencias y sucesiones: Asesoramiento para reducir la carga fiscal en procesos de sucesión, optimizando el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.


Declaración y cálculo del impuesto: Gestión del cálculo y presentación de las declaraciones relacionadas con las herencias o donaciones, aplicando las exenciones y reducciones fiscales posibles.

Impuestos locales y Regionales. Gestión del IAE, tasas municipales, IBI, impuestos forales.


Impuestos espaciales. Declaración Intrastat, Operaciones comunitarias.


Retenciones por y para facturas extranjeras

Consultoría tributaria

Los servicios tributarios brindan a las empresas y particulares la tranquilidad de cumplir con todas sus obligaciones fiscales de manera eficiente y sin riesgos, al tiempo que optimizan la carga impositiva y mejoran su posición financiera.

Asesoramiento sobre estructuras fiscales: Orientación sobre las estructuras societarias o personales más eficientes desde el punto de vista fiscal, como la creación de sociedades, filiales, o sucursales en distintas jurisdicciones.


Actualización en normativas fiscales: Información continua sobre cambios en las leyes fiscales y cómo estos pueden afectar a la empresa o al individuo, asegurando la toma de decisiones informadas.


Planificación fiscal: Elaboración de un plan fiscal adaptado a las circunstancias particulares de la empresa o el individuo.


Aplicación de deducciones y bonificaciones: Identificación de todas las deducciones fiscales, bonificaciones y créditos fiscales a los que tiene derecho la empresa o el individuo para reducir la factura fiscal.


Estudio de incentivos fiscales: Análisis de los incentivos fiscales aplicables, como los relacionados con la inversión en I+D, contratación de personal, zonas geográficas con beneficios fiscales, etc.


Amortización y beneficios fiscales: Optimización de las amortizaciones de activos y otros beneficios fiscales que permitan reducir la base imponible de manera eficiente.

Preparación para inspecciones: Asesoría y preparación de la empresa o el individuo ante posibles inspecciones fiscales, asegurando que toda la documentación y declaraciones estén en regla.


Atención a requerimientos: Gestión de los requerimientos fiscales de las autoridades, proporcionando toda la información solicitada y actuando como intermediario en la comunicación con las administraciones fiscales.


Defensa ante la autoridad fiscal: Representación del cliente ante la autoridad fiscal en caso de auditorías, revisiones o disputas, incluyendo la negociación de sanciones o ajustes fiscales.

Presentación de recursos: En caso de que la autoridad fiscal imponga sanciones o ajustes, el servicio incluye la presentación de recursos y reclamaciones en defensa de los intereses del cliente.


Asesoramiento en contenciosos tributarios: Enfrentar procedimientos judiciales o administrativos derivados de conflictos fiscales, ofreciendo representación legal y soporte técnico.

Regularización de impuestos atrasados: Asesoramiento y gestión de regularizaciones fiscales cuando existen declaraciones no presentadas o impuestos no pagados en años anteriores, minimizando sanciones e intereses de demora.


Aplazamientos y fraccionamientos: Negociación de aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias con la autoridad fiscal para mejorar la liquidez de la empresa o el individuo.

Tributación internacional

Impuestos internacionales

⦁  Asesoramiento en fiscalidad internacional: Para empresas con operaciones internacionales, el servicio incluye la planificación y cumplimiento de las normativas fiscales en diferentes jurisdicciones.

Establecimientos permanentes transnacionales

Operaciones puntuales transnacionales (Establecimiento no permanente)

Sociedades (ETVE) Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Es un régimen fiscal al que pueden acogerse las sociedades españolas, excepto las Entidades Patrimoniales, las Agrupaciones de Interés Económico y las Uniones Temporales de Empresa

SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) son sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de participaciones en el capital de otras.

Precios de transferencia: Asesoría en la gestión de precios de transferencia en operaciones entre empresas vinculadas, asegurando que las transacciones internacionales cumplen con las normativas fiscales de cada país.

Tratados de doble imposición: Aplicación de los tratados internacionales para evitar la doble imposición fiscal en el caso de empresas o individuos con ingresos en varias jurisdicciones.

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