Asesoría tributaria
En impuestos y en salud hay que ser experto, detallista y vocacional. Para lograr el bienestar fiscal aplicamos el máximo rigor y experiencia. Tributarios con titulación especializada, formación continua y actualización sobre las novedades fiscales, todo a tu disposición para lograr la excelencia de servicio y dar garantía de bienestar fiscal para tu empresa.
Cumplimiento tributario
Cumplimiento de obligaciones fiscales. Declaraciones de impuestos periódicas de empresas, autónomos y personas físicas:
⦁ IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): Asesoramiento y gestión del IVA, incluyendo la preparación y presentación de las declaraciones periódicas, la solicitud de devoluciones y la correcta facturación de las operaciones sujetas a este impuesto.
⦁ Impuestos especiales: Gestión de otros impuestos indirectos específicos, como los impuestos sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco, o impuestos medioambientales, en caso de que sean aplicables.
⦁ Cálculo del Impuesto sobre Sociedades: Elaboración del cálculo anual del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta las deducciones, ajustes y amortizaciones permitidos por la ley.
⦁ Optimización fiscal: Estrategias para reducir la base imponible y el pago del Impuesto sobre Sociedades, aprovechando las deducciones por I+D, reinversiones o contratación.
⦁ Declaración y pago: Preparación y presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, garantizando el cumplimiento con los plazos y normativas vigentes.
⦁ Cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio: Asesoramiento en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, optimizando la tributación de los activos personales y empresariales.
⦁ Exenciones y reducciones: Identificación de las exenciones aplicables, como en el caso de la vivienda habitual o ciertos activos empresariales
⦁ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Gestión del IRPF para autónomos, empresarios o individuos, incluyendo la presentación de la declaración anual y la optimización del impuesto a través de deducciones y exenciones.
⦁ Retenciones fiscales: Cálculo y declaración de las retenciones fiscales aplicables a empleados, colaboradores, proveedores, etc., asegurando el correcto cumplimiento de las normativas.
⦁ Pagos a cuenta y fraccionados: Asesoramiento y cálculo de los pagos a cuenta y fraccionados del IRPF, minimizando los riesgos de pagos insuficientes o excesivos.
⦁ Planificación de herencias y sucesiones: Asesoramiento para reducir la carga fiscal en procesos de sucesión, optimizando el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
⦁ Declaración y cálculo del impuesto: Gestión del cálculo y presentación de las declaraciones relacionadas con las herencias o donaciones, aplicando las exenciones y reducciones fiscales posibles.
⦁ Impuestos locales y Regionales. Gestión del IAE, tasas municipales, IBI, impuestos forales.
⦁ Impuestos espaciales. Declaración Intrastat, Operaciones comunitarias.
⦁ Retenciones por y para facturas extranjeras
Consultoría tributaria
Los servicios tributarios brindan a las empresas y particulares la tranquilidad de cumplir con todas sus obligaciones fiscales de manera eficiente y sin riesgos, al tiempo que optimizan la carga impositiva y mejoran su posición financiera.
⦁ Asesoramiento sobre estructuras fiscales: Orientación sobre las estructuras societarias o personales más eficientes desde el punto de vista fiscal, como la creación de sociedades, filiales, o sucursales en distintas jurisdicciones.
⦁ Actualización en normativas fiscales: Información continua sobre cambios en las leyes fiscales y cómo estos pueden afectar a la empresa o al individuo, asegurando la toma de decisiones informadas.
⦁ Planificación fiscal: Elaboración de un plan fiscal adaptado a las circunstancias particulares de la empresa o el individuo.
⦁ Aplicación de deducciones y bonificaciones: Identificación de todas las deducciones fiscales, bonificaciones y créditos fiscales a los que tiene derecho la empresa o el individuo para reducir la factura fiscal.
⦁ Estudio de incentivos fiscales: Análisis de los incentivos fiscales aplicables, como los relacionados con la inversión en I+D, contratación de personal, zonas geográficas con beneficios fiscales, etc.
⦁ Amortización y beneficios fiscales: Optimización de las amortizaciones de activos y otros beneficios fiscales que permitan reducir la base imponible de manera eficiente.
⦁ Preparación para inspecciones: Asesoría y preparación de la empresa o el individuo ante posibles inspecciones fiscales, asegurando que toda la documentación y declaraciones estén en regla.
⦁ Atención a requerimientos: Gestión de los requerimientos fiscales de las autoridades, proporcionando toda la información solicitada y actuando como intermediario en la comunicación con las administraciones fiscales.
⦁ Defensa ante la autoridad fiscal: Representación del cliente ante la autoridad fiscal en caso de auditorías, revisiones o disputas, incluyendo la negociación de sanciones o ajustes fiscales.
⦁ Presentación de recursos: En caso de que la autoridad fiscal imponga sanciones o ajustes, el servicio incluye la presentación de recursos y reclamaciones en defensa de los intereses del cliente.
⦁ Asesoramiento en contenciosos tributarios: Enfrentar procedimientos judiciales o administrativos derivados de conflictos fiscales, ofreciendo representación legal y soporte técnico.
⦁ Regularización de impuestos atrasados: Asesoramiento y gestión de regularizaciones fiscales cuando existen declaraciones no presentadas o impuestos no pagados en años anteriores, minimizando sanciones e intereses de demora.
⦁ Aplazamientos y fraccionamientos: Negociación de aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias con la autoridad fiscal para mejorar la liquidez de la empresa o el individuo.
Tributación internacional
Impuestos internacionales
⦁ Asesoramiento en fiscalidad internacional: Para empresas con operaciones internacionales, el servicio incluye la planificación y cumplimiento de las normativas fiscales en diferentes jurisdicciones.
⦁ Establecimientos permanentes transnacionales
⦁ Operaciones puntuales transnacionales (Establecimiento no permanente)
⦁ Sociedades (ETVE) Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Es un régimen fiscal al que pueden acogerse las sociedades españolas, excepto las Entidades Patrimoniales, las Agrupaciones de Interés Económico y las Uniones Temporales de Empresa
⦁ SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) son sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento, bien directamente o bien a través de participaciones en el capital de otras.
⦁ Precios de transferencia: Asesoría en la gestión de precios de transferencia en operaciones entre empresas vinculadas, asegurando que las transacciones internacionales cumplen con las normativas fiscales de cada país.
⦁ Tratados de doble imposición: Aplicación de los tratados internacionales para evitar la doble imposición fiscal en el caso de empresas o individuos con ingresos en varias jurisdicciones.
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